|
|
Faktúra |
43/2012
|
telefón - mobil
|
34,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
kam. systém
|
806,04 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
kam. systém
|
864,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
kam. systém
|
864,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
kam. systém
|
864,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
kam. systém
|
858,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52,2012
|
kam. systém
|
828,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
kam. systém
|
661,31 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
kam. systém
|
799,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
kam. systém
|
852,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Ľuboš Kapusta META Control Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
prenájom, servis .- sanita
|
538,09 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
hmotná núdza - stravné
|
48,25 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
plyn
|
1 461.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
réžia - stravovanie
|
357,76 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Oravský Podzámok |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
štátne vlajky
|
76,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
2U s.r.o. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
všeobecný materiál
|
33,71 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
KRUPA KAJO s.r.o. Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
servis a prenájom rohoží
|
16,32 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
kancelárske potreby
|
29,89 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
telefonne poplatky
|
87,88 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
kancelárske potreby
|
37,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
ORSA Dolný Kubín |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.03.2012 |