|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12020
|
Kombinovaná hracia zostava pre projek "Najdetskejšie ihrisko"
|
8 141.32 |
bez DPH |
|
|
04.02.2020 |
12.02.2020 |
do 12 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo - zrušené |
04.02.2020 |
|
Mgr. Marián Gajdoš |
|
|
|
04.02.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12020
|
Kombinovaná hracia zostava pre projekt "Najdetskejšie ihrisko"
|
8 141,32 |
bez DPH |
|
|
17.02.2020 |
24.02.2020 |
do 12 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo |
17.02.2020 |
|
Mgr. Marián Gajdoš |
|
|
|
17.02.2020 |
|
Faktúra |
|
DF2-12012011
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19180
|
MŠ-služba oprava el.spotrebiča
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Patrik Ďaďo Nižná |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19170
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefony 043/5893367,043/5893121,043/5823720
|
62,53 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19171
|
ZŠ-počítač s príslušenstvom pre výchovného poradcu
|
505,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
REPASPOINT s.r.o. Trenčín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19172
|
ZS-prenajom ztariadenia RIPS, počet farbíí farba-servisnej tlačiarne
|
105,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.,r.o. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19173
|
ZŠ-všeob.služby spojené a nastavením počítača, oprava PC, konfigurácia, inštalácia nového PC, konfig
|
306,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Robert Kaučiarik VZLET.SK-D.Kubín |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19174
|
ZŠ-služby technika PO a BOZP -júl-december 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Ing.Marek Jakubjak Bziny |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19175
|
ZŠ-oprava -vodiaca spinka na nap.drôt, drôt, napínak, pletivo,doprava
|
627,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19176
|
ZŠ- oprava pletivo
|
345,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19177
|
ZŠ-služby mobilnej stiete - 0911335268,0911335260
|
0,05 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19178
|
ZŠ-poskytnuté služba za obdobie 01.10.2019-31.10.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
3o media, s.r.o. Habovka |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19179
|
ZŠ-knihy cudzie jazyky Family and Friends 2ndEditon 1,2,3,CB
|
682,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Richard Šrobár - LITTERA Martin |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19182
|
ZŠ-teaková súprava Laguna II. 1+6 2 sady, teak.olej, doprava
|
2 627,61 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
DEOKORK s.r.o., Uherské Hradište |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19181
|
ZŠ-poskytnuté služby-dokumentácia dohľadu nad pracovnými podmienkami
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
BOZPOKOL s.r.o. Novoť |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19168
|
ZŠ,MŠ, ŠJ,ŠKD - režijné náklady na zamestnancov ZŠ s MŠ Oravský Podzámok za odobraté obedy v 9/2019
|
733,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19183
|
ZŠ-teaková súprava Laguna II 1+6 1 sada, teakové polohovateľné LAGUNA 6 ks, doprava
|
2 211,58 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
DEOKORK s.r.o., Uherské Hradište |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
772019
|
ZŠ-AsC Agenda Komplet ZŠ-r. 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
762019
|
ZŠ-kanc.veci a potreby podľa výberu
|
270,48 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Miloš Huba Orsa, Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
18.10.2019 |