|
Faktúra |
129/2012
|
činnosť pracovnej zdravotnej služby
|
116,93 |
s DPH |
|
zo dňa 01.10.2010
|
10.07.2012 |
|
|
|
PZS s.r.o,. Martin |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
10.07.2012 |
|
Faktúra |
160/2012
|
činnosť pracovnej zdravotnej služby
|
116,93 |
s DPH |
|
zo dňa 01.10.2010
|
19.09.2012 |
|
|
|
PZS s.r.o,. Martin |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
19.09.2012 |
|
Faktúra |
103/2015
|
výpočtová technika ZŠ
|
1 596,00 |
s DPH |
|
rámcová zmluva 6/2015
|
17.09.2015 |
|
|
|
Michal Kostúrik - VEGA, Dlhá nad Oravou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
17.09.2015 |
|
Faktúra |
99/2015
|
tonery do tlačiarni
|
110,00 |
s DPH |
|
rámcová zmluva 6/2015
|
14.09.2015 |
|
|
|
Michal Kostúrik - VEGA, Dlhá nad Oravou |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
14.09.2015 |
|
Faktúra |
140/2015
|
všeobecný maateriál-kanc.potreby ZŠ
|
222,02 |
s DPH |
|
rámcová zmluva 1/2015
|
03.11.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
03.11.2015 |
|
Faktúra |
128/2015
|
všeob.materiál-ŠJ réžia
|
53,64 |
s DPH |
|
rámcová zmluva 1/2015
|
21.10.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
112/2015
|
kanc.potreby ZŠ
|
115,32 |
s DPH |
|
rámcová zmluva 1/2015
|
02.10.2015 |
|
|
|
Miloš Huba - ORSA Dolný Kubín |
PaedDr. Jana Konšťáková |
|
|
|
02.10.2015 |
|
Faktúra |
116/2014
|
oprava strechy telocvične
|
3 961,64 |
s DPH |
|
písomná zmluva 26.05.2014
|
04.09.2014 |
|
|
|
Ing. Jendroľ STAVPOČ Klin |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.09.2014 |
|
Faktúra |
117/2014
|
oprava strechy telocvične
|
1 714,20 |
s DPH |
|
písomná zmluva 26.05.2014
|
04.09.2014 |
|
|
|
Ing. Jendroľ STAVPOČ Klin |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.09.2014 |
|
Faktúra |
59/2013
|
sanita - servis, prenájom
|
538,09 |
s DPH |
|
písomná
|
11.04.2013 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
11.04.2013 |
|
Faktúra |
74/2013
|
sanita - servis, prenájom
|
523,09 |
s DPH |
|
písomná
|
07.05.2013 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
07.05.2013 |
|
Faktúra |
188/2013
|
školské ovocie, šťavy 10/2013
|
159,23 |
s DPH |
|
písomná
|
06.11.2013 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV Horelica |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
223/2013
|
školské ovocie, šťavy 12/2013
|
39,80 |
s DPH |
|
písomná
|
16.12.2013 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV Horelica |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
16.12.2013 |
|
Faktúra |
35/2014
|
sanita - servis, prenájom
|
559,09 |
s DPH |
|
písomná
|
04.03.2014 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
45/2014
|
sanita - servis, prenájom
|
559,09 |
s DPH |
|
písomná
|
31.03.2014 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
22/2014
|
sanita - servis, prenájom
|
559,09 |
s DPH |
|
písomná
|
13.02.2014 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
13.02.2014 |
|
Faktúra |
164/2013
|
školské ovocie, šťavy
|
163,63 |
s DPH |
|
písomná
|
04.10.2013 |
|
|
|
Milan Delinčák - BUKOV Horelica |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.10.2013 |
|
Faktúra |
192/2013
|
sanita - servis, prenájom
|
559,09 |
s DPH |
|
písomná
|
13.11.2013 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
13.11.2013 |
|
Faktúra |
42/2013
|
sanita - servis, prenájom
|
538,09 |
s DPH |
|
písomná
|
08.03.2013 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
08.03.2013 |
|
Faktúra |
160/2013
|
sanita - servis, prenájom
|
523,09 |
s DPH |
|
písomná
|
04.10.2013 |
|
|
|
CWS s.r.o. Hlohovec |
Mgr. Mária Boleková |
|
|
|
04.10.2013 |